用友U8如何删除和作废凭证

点击“业务工作”选项卡。“财务会计”→“总账”→“凭证”→“查询凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“凭证查询”对话框中点击“确定”。找到需要删除的凭证,双击打开该凭证。进入到凭证界面后,在“查询凭证”界面中点击工具栏的“作废/恢复”按钮。作废的凭证需要对凭证进行整理断号。就可以了。

时间: 2024-10-19 22:19:16

用友U8如何删除和作废凭证的相关文章

用友u8怎么删除凭证

进入用友u8财务软件系统,点击凭证查询,找到需要删除的记账凭证,在菜单栏点击删除按钮,然后点击确定删除,就可以从系统把相应的记账凭证删除了.如果是跨月的凭证需要删除,还行执行反结账,反过账,才可以按上述步骤删除记账凭证的.

用友u8怎样快速填制凭证

进入企业应用平台,登录,进入之后选择:财务会计-总账-凭证-填制凭证,单击制单-增加凭证-填写制单日期,填写摘要--科目名称-金额,填写完成之后,单击制单-保存,保存之后,可以单击查询键,查询相应的凭证. 用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以U8财务业务一体化.U8ERP.U8All-in-One.U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来,见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用.从简单管理到粗放管理到精细管理.从部门级应用到企业级应用到供

用友u8如何删除外部凭证

如何删除外部凭证,首先你要在填制凭证界面找到你要删除的凭证,点击制单下面有一个作废,一旦作废就相当于凭证已经删除了,但是并没有彻底的清除,想彻底的清除就需要再到制单下面点击整理凭证,选择月份,将作废的凭证整理掉就彻底的删除了.

用友u8凭证怎么删除

用友u8想删除已经生成的凭证,第一步先作废该凭证,然后整理凭证断号. 一.作废凭证 1.进入填制凭证界面后,通过点击[首页][上页][下页][末页]按钮翻页查找或点击[查询]按钮输入条件查找要作废的凭证. 2.单击[制单]下的[作废/恢复],凭证左上角显示"作废"字样,表示已将该凭证作废. 3.作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号,只在凭证左上角显示"作废"字样.作废凭证不能修改,不能审核.在记账时,不对作废凭证作数据处理,相当于一张空凭证.在账簿查询时,也查不到作废凭

用友作废凭证怎么删除

用友作废凭证删除,进填制凭证-制单-整理凭证-选择期间-选择要删除的作废凭证-点击确认即可. 用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件.服务与解决方案,是中国最大的管理软件.ERP软件.集团管理软件.人力资源管理软件.客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商.2013年1月9日,用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划,速度之快堪称A股之最.用友软件在上述4个交易日仅仅

用友T3如何删除凭证

1.首先,确认该月是否月结,在系统管理,选择期末处理.财务结账,点开以后可以看到该月份是否月结.如何这个月已经月结,那么需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证. 2.登录到要删除的账套,输入操作员以及操作员的密码,选择账套,然后进入软件. 3.在总账,选择凭证.凭证管理,弹出来一个对话框,选择要查询的月份日期,可以查询到所选月份的凭证.选择要删除的凭证. 4.然后在总账,选择凭证.整理凭证,会弹出来一个对话框,选择要整理凭证的月份,并且把"删除作废凭证"前打

用友t3如何作废凭证

1.进入填制凭证界面后,通过点击"首页""上页""下页""末页"按钮翻页查找或点击"查询"按钮输入条件查找要作废的凭证. 2.单击"制单"下的"作废/恢复",凭证左上角显示"作废"字样,表示已将该凭证作废. 3.作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号,只在凭证左上角显示"作废"字样.作废凭证不能修改,不能审核.在记账时,不对作废凭证作

用友U8怎么过账

用友U8怎么过账, 所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作. 在系统中进入结账,选择上个月已经结过账的月份(注:反过账一定要一个月一个月依次反,重复步骤,如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账,依次类推),按住快捷键ctrl+shift+F6,弹出对话框输入账套密码. 进入对账,同样选择上月,按住ctrl+h,激活记账前状态. 在凭证下拉菜单中即可找到恢复记账前状态,选择上个月初状态. 用主管账号进入账套,取消审核上月凭证,反过账结束. 若要反过账以前月份需按此方法类推.

用友u8二级科目期初怎么入

用友u8二级科目期初首先要看您的科目级别设置是否有二级,有的话,会计科目-增加-输入科目编码和其他相关的选项-增加即可.如上级已经使用则会提示,将上级科目余额转移到新增的第一个下级科目中,确认即可.但在增加下级会计科目时,必须保证当前科目的年初余额为0,当年也没有任何发生额.所有在年中增加不容易.如果要增加,最好在年初增加,先修改年初余额为0,即可增加上了,加完后,再将余额填进去.