月末成本结账流程是怎样的

月末成本结账流程是:

1、对本月所有凭证重新审核核对,减少差错。月末结账以日常会计凭证为基础,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误,因此建议在月末结账时重新进行核对。

2、对以下项目进行账实核:现金在结账日末进行清盘,编制盘点表。银行存款编制银行存款余额调节表对平银行账。存货包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对。

3、核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。运用银行存款余额调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单明细账进行核对。

4、查看所有明细科目余额,对于有异常的方向余额的科目进行调整。

5、编制月末结账的转账分录。按权责发生制原则计提所有费用。摊销低值易耗品、无形资产、待摊费用,计提折旧、预提费用等。结转暂估材料、制造费用、产成品成本、产品销售成本等。结转本年利润,结平所有损益类科目。

时间: 2024-08-02 17:45:36

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出纳轧账是什么意思

出纳轧账是将出纳所涉及的现金日记账余额.银行存款日记账余额及银行对账单未达项资料等结转至下一期,并对现金日记账.银行日记账加注发生额. 轧账的解释:核算查对账目. 会计科目流程之一,一般为定期或者企业需要时,核对总账与明细账,日记账是否一致,然后月末进行结账处理. 一般ERP流程理论上,是财务管理流程先于银行对账,后于会计报表的一步.

扎账和轧账有什么区别

1.含义不同. (1)扎账. 扎账是指每一会计期间结束时,对所有账务进行账务处理的过程,也就是进行会计分期. (2)轧账. 轧账是一个汉汇,意思是核算查对账目.一般ERP流程理论上,是财务管理流程先于银行对账,后于会计报表的一步. 2.运用场景不同. (1)扎账. 在资产负债表日前的业务进行会计处理,记入报告当期,在资产负债表日后的业务放在报告后期. (2)轧账. 轧账是会计科目流程之一,一般为定期或者企业需要时,核对总账与明细账,日记账是否一致后月末进行结账处理.

现金日记账月结怎么写

手工现金日记账每月月末,单独一行摘要栏写"月结",把本月借方.贷方.余额数据填上,然后在这行的下面画一红线(横线),表示已经结清. 下行继续记录下月,不允许空行或换页.每页最后一行写"过次页",下页第一行写"承前页",然后继续记录.每年年末,与月末一样结账,可以画双红线,以区别于月结. 年度结账后,应换账本,即使不换账本也必须换页.年末结完之后的下面一行写"转下年度":开年的第一行写"呈上年度",并把余额抄

注册会计师可以当财务人员吗

注册会计师可以加入会计师协会,成为非执业会员后留在企业做财务相关岗位工作:也可以进入会计师事务所,有两年审计工作经验后可申报转为注册会计师从事审计签证业务. 注册会计师可以做哪些岗位 1对于会计师事务所而言主要就是从事审计签证相关业务,相关的工作主要有审计助理.审计员.高级审计员.审计经理.高级经理.合伙人等.. 2.企业财务等方向管理者:财务总监.企业财务管理.管理会计.报告.分析.预算.控制.成本.流程.制度等等. 3.顾问型:理财顾问.财务顾问等,主要是对企业实践进行策划.指导.辅助.咨询

会计出纳入门应知应会基础知识

会计入门应知应会的基础知识有: 1.要了解一般纳税人和小规模纳税人账务处理的区别: 2.了解购进.存入.售出商品的相关分录处理: 3.了解月末损益结账和税务处理的相关知识: 4.要了解资产负债表.损益表和现金流量表的填制方法. 出纳入门应知应会的基础知识有: 1.要会登现金日记账和银行存款日记账: 2.要了解各种支票的填写方法: 3.要了解关于现金的基本规定.

微信小程序买东西有保障吗

微信小程序买东西有保障.在小程序上卖东西需要微信官方审核,需要一定资质,不过具体东西的质量好坏则无法保证.微信还为小程序针对电商做了多方有针对性的改进,如成本.流程.体验.流量.渗透率.去中心化等等都做了一系列定制工作,使得小程序就像是为电商量身订造一样,故此小程序买东西有保障.

用友月末怎么结转成本

月末,采购管理和销售管理分别结账后,进库存管理审核.结账,再进存货核算记账行和月末处理后,就完成成本结转了,最后,别忘了结账.存货核算里-处理-正常单据记账,然后,进处理-期末处理,就行了. 财务模块点系统菜单下的期末,下有转账定义.有几个项目: 期间损益结转(收入,成本,费用----本年利润): 对应结转:(本年利润---利润分配-未分配利润,及结转利润分配明细账): 自定义转账:(像提取盈余公积,计提城建税等): 一般经常用的,就是这三个;把这些项目定义好了相应的会计分录,到最后,就只点转账

电算化会计月末结账的步骤

电算化会计月末结账的步骤为: 1.期末结账:当月业务全部处理完毕,在销售管理模块月末结账的前提下,可执行应收管理模块的月末结账功能: 2.应收账款查询:应收账款查询包括单据查询和账表查询: 3.应收账龄分析:账龄分析主要是用来对未核销的往来账余额.账龄进行分析,及时发现问题,加强对往来款项动态的监督管理.

金蝶怎么月末结转成本

1.首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面. 2.如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧:会生成一张计提凭证. 3.紧接着在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核. 4.这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账. 5.然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证:结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上. 6.最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了.