增值税发票跨年可以红冲吗

增值税发票跨年可以红冲。

如果是增值税专用发票:

购买方已经认证抵扣,购买方在开票系统申请开具红字发票信息表,提交审核通过后,把信息表给销售方,销售方在开票系统开具红字发票;

购买方没有抵扣,销售方在开票系统开具红字发票信息表,提交审核通过后,开具红字发票。

如果是增值税普通发票:

在开票系统普通发票正常填开界面点开,点击红字,然后录入对应信息,确认无误后点击打印就好了。

时间: 2024-09-11 16:06:53

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跨年的发票红冲有什么规定

跨年的增值税发票红冲和普通的跨月不跨年的增值税发票红冲没有区别,申请的流程和开具的流程都是一样的,没有特殊的规定,只是因为红字发票跨年涉及到以前年度的损益类科目,所以跨年的红字发票入账时需要涉及以前年度损益调整科目,并涉及到企业所得税年报的调整.

跨月发票怎么冲红啊

发票跨月冲红的步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证. 根据国税总局重新修订关于<增值税一般纳税人纳税申报办法>规定:纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映,而且数据要与抄报税.抵扣信息采集等金税信息完全一致.购买方必须暂依<通知单>所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵

作废增值税发票操作流程是什么

[第一步]点击"发票管理/发票道作废管理/已开发票作废"菜单项,系统弹出"已开发票查询"窗口 [第二步]在此窗口中选中决定作废的发票版号码后,双击该发票或点工具条中的"查看原票"按钮,便可查看发票票面详细信息 [第三步]若决定作废此发票,点击明细界面的"作废"按钮.弹出作废确认对话框. [第四步]作废成功后,点击"确定"按钮即可结束作废发票操作. 作废是当月开具的,跨月需要红冲,但电子发票不能作废只可以红冲

发票可以盖财务专用章吗

发票是不可以盖财务专用章或者公章的,根据<中华人民共和国发票管理办法>(中华人民共和国国务院令第58号)第二十二条规定,发票应当加盖发票专用章,而且发票上不允许既盖了财务专用章或者公章,又盖了发票专用章,发票上只允许盖发票专用章,如果发票上盖的发票专用章不清晰,或者加墨多了,字都成一团了,根本认不出是哪家单位,可以在边上加盖个清晰的发票专用章,又或者直接作废(跨月冲红字).

vip供专家品鉴是什么烟

vip供专家品鉴是红塔山.玉溪烟厂所产名烟以红塔山为名,新成立的以卷烟工业为主体的跨行业跨地区的红塔集团,亦以红塔注册,1998年全国名牌评估其价值为386亿元,居全国第一位. 红塔为市级文物保护单位,红塔前立有保护标志,周围分别为玉溪卷烟厂新厂区和玉溪师院等. 云南红塔山集团有限公司是经国家烟草专卖局和云南省人民政府批准.于1995年成立的中国最大的烟草企业.除了生产经营烤烟.卷烟外,云南红塔集团的投资经营范围已经拓展到建材.汽车制造.机械电子.水利发电.公路交通.制药.造纸.金融.房地产等多

增值税专用发票开错了如何处理

增值税专用发票开错了,对于刚入职的新手来说,没有经验,不知道如何处理,记住下面两条就清楚了. 方法/步骤 1 增值税专用发票开错了,原因是我们自己开错的,及时发现了错误.属于当月开错的专用发票,当月在系统里面直接作废就可以了. 2 如果我们自己开错的专用发票,跨月了才发现错误,那么,跨月的话就要按照税务局的要求,提出申请,开具红字发票. 3 如果是对方开错了,我们只管退回给对方就好了. 4 总之,增值税专用发票开错,当月作废,跨月开红字,记住这两点很重要.

跨年增值税发票怎么红冲操作

跨年增值税发票红冲操作, 如果是增值税专用发票: 购买方已经认证抵扣,购买方在开票系统申请开具红字发票信息表,提交审核通过后,把信息表给销售方,销售方在开票系统开具红字发票: 购买方没有抵扣,销售方在开票系统开具红字发票信息表,提交审核通过后,开具红字发票. 如果是增值税普通发票: 在开票系统普通发票正常填开界面点开,点击红字,然后录入对应信息,确认无误后点击打印就好了.

跨年发票可以红冲吗

只要不符合作废条件,跨年发票可以红冲. 开具红字发票的情形:增值税一般纳税人开具增值税发票后,发生销货退回.开票有误.应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,应该开具红字发票.

跨年电子发票如何冲红

电子发票可以直接进行跨年红冲,发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票. 发票红冲主要有四个流程分别是: (1)记录需要红冲的发票号码以及代码: (2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面: (3)点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次: (4)确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字发票即可.