卓越精算过账了怎么修改

方法步骤:

1、在主界面的上方点击其他按钮;

2、在弹出的界面中选择历史单据查询;

3、查询过账需要修改的单据;

4、选中这张单据,点击这张单据左上角的复制单据按钮;

5、提示复制成功后,点击单据左上角的红字反冲按钮;

6、退出后再次进入历史单据查询;

7、再次找到过账单据,直接双击打开即可进行修改。

时间: 2024-11-11 23:32:37

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金蝶2000怎么反结账

使用金蝶2000进行期末结账后,还可以进行反结账,将当期会计期间退至其上一期会计期间,使用快捷键Ctrl+F12.为了方便用户对已经过账凭证的修改,系统提供了反过账的功能(Ctrl+F11),进行反过账.反审核的凭证就可以进行修改和删除了.

反结账什么意思

反结帐就是把帐恢复到结帐前状态. 一般情况下只有上月结帐本月才能记账,但如果在结帐过后发现以前的帐务有错误,不想通过更正凭证的方式改帐时就需要反结帐了. 财务分三阶段,一阶段是录入凭证,也就是日常做凭证,而阶段就是凭证录入后,凭证过账,也就是财务常说的登账,三阶段就是期末结账,可以理解为将本月账簿封存,将期末结转到下期作起初:财务反结账,也就是将上期封存账解封(注:未反过账是无法修改数据的),凭证反过账,就是日常账簿反登,凭证反过账后才可以修改.

金蝶结账后怎么修改凭证

金蝶结账后修改凭证,在金蝶的主页面,直接反结账ctrl+F12,再反过账ctrl+F11,然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键,进行修改就可以了. 金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商,是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一,是中国软件产业的领导厂商.金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的.通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件.

金蝶系统反过账怎么操作

金蝶系统反过账,进入到系统找到反审核中会计分录簿,然后点击编辑,然后找到成批消章,按下这个按键以后就完成了反审核,这样就可以进行修改,修改完成就可以回到界面,这样也就完成了反过账的操作. 金蝶erp是一套财务管理软件,是一个企业资源计划的统称,它包含了很多值得我们一生都在学习和研究的知识,它是管理信息化.系统化.智能化的象征.现在金蝶ERP是南方最流行的ERP管理系统,金蝶ERP面向不同的服务群体有不同类别的软件,主要有企业管理软件.协同管理软件.政府非盈利组织管理软件.

vivo怎么修改内存

vivo无法修改内存. vivo为一个专注于智能手机领域的手机品牌,vivo和追求乐趣.充满活力.年轻时尚的城市群体一起打造拥有卓越外观.愉悦体验的智能产品,并将敢于追求极致.持续创造惊喜作为vivo的坚定追求.2014年vivo品牌的国际化之路全面开启,除中国大陆市场外,vivo进驻的海外市场包含印度.泰国.缅甸.马来西亚.印度尼西亚.越南和菲律宾.2016-2017年,vivo正式成为NBA中国官方合作伙伴. 2016年底,vivo高层在媒体沟通会上透露,将在国内外成立七个研发中心,国内部分

金蝶凭证反过账怎么操作

金蝶在反过账操作的时候还是很简单的,首先就要进入反过账的界面,如果凭证还没有审核,那么反过账完毕就可以删除原来的内容,但是如果反过账已经审核的情况下还是需要进入反审核后台才能够操作,这个操作的流程也比较多一些,但是并不是很复杂. 进入反审核中会计分录簿,然后点击编辑,然后找到成批消章,按下这个按键以后就完成了反审核,这样就可以进行修改,修改完成就可以回到界面,这样也就完成了反过账的操作,因此在操作的时候也一定要关注到以上的方法.

金蝶kis迷你版怎么反过账

金蝶kis迷你版反过账操作:凭证查询界面,选中需要反过账的凭证,右击,全部反过账即可.或者是选中凭证,编辑,全部反过账.如果凭证时间在本期间,而且本期间还未结账,应该先反过账,然后反审核(如果有审核的话)然后修改即可.

手机桌面密码怎么修改

以vivo手机为例,手机桌面密码修改的方法是: 1.打开手机,进入桌面.进入桌面后,打开设置. 2.打开设置图标后,到设置中心.在设置中心界面中找到"密码". 3.就进入到要输入密码的界面,这里输入之前的密码即可. 4.输入之前的密码后,进入到密码锁定窗口,然后在这里点击"更改密码"即可. vivo是维沃移动通信有限公司旗下的手机品牌,于2011年正式进入手机市场,旗下有X系列.Xplay系列和Y系列的三大产品线布局.vivo致力于和追求乐趣.充满活力.年轻时尚的群

怎么修改已经结账的凭证

打开期末结账页面,选择已结账的期间,然后勾选"期末反结账"选项,点击开始进行反结账处理. 反结账只能针对最后一个关账的期间作用,不能跨期间反结账.打开凭证开账页面,选中需要修改的凭证进行开账处理,同时要对调汇凭证和结转凭证进行开账处理.反记账.反审核凭证后修改凭证,然后审核记账凭证,再将期末调汇凭证和结账凭证作废或者删除,然后重新进行期末调汇和结账损益操作进行凭证过账,期末关账处理即可.