用友软件反结账怎么操作

用友软件反结账的操作如下:1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账;2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。用友软件反结账的操作方法如下:1、依次点击总账——期末——对账;2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮;3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态;4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。5、其中,最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账,本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账;5、选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令,系统开始进行恢复工作。

时间: 2024-09-03 09:52:44

用友软件反结账怎么操作的相关文章

金蝶kis反结账怎么操作

首先打开金蝶软件,进入主界面,选择主控台财务会计中固定资产管理模块,按住Shift键单击期末处理功能中的期末结账功能,完成上一步操作后会弹出新的窗口来,此时可显示结账与反结账功能,选择反结账功能,最后一步单击开始,弹出的对话框直接选择确定,等待一会软件即可完成反结账的操作.以上就是金蝶软件反结帐的操作流程.

用友t3反结账怎么操作

用友t3反结账操作的方法: 1.首先用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统. 2.接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账. 3.选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6. 4.最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了.

如何用T3用友软件反结账

1.首先打开用友软件,然后点击总账系统,接着点击期末: 2.在新打开的界面中,点击结账,将鼠标指向需要修改的月份: 3.然后同时按下"ctrl","shift"和f6键,接着系统会提示输入密码: 4.在输入密码的那一栏中,输入正确的密码后,反结账完成.

金蝶如何跨年度反结账

金蝶跨年度反结账的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可.金蝶面向客户推出培训.管理咨询.实施.运营维护.需求反馈.IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模.业务管理模式.ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成独具特征的个性化服务方案.

如何反结账

反结账可以使用用友软件进行操作.操作流程如下:1.依次点击总账--期末--对账:2.在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示"恢复记账前状态功能已被激活",再点击"确定"按钮:3.退出上面的窗口后,再依次点击总账--凭证--恢复记账前状态:4.在弹出的"恢复记账前状态"窗口,根据需要选择"最近一次记账前状态"或"××××年××月初状态".5.其中,最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复

用友怎么取消反结账

用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择"结账"图标,并单击,如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功,输入密码口令后,2018年8月份对应的"Y"消失,反结账成功. 用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件.服务与解决方案,是中国最大的管理软件.ERP软件.集团管理软件.人力资源管理软件.

金蝶kis怎么反结账

反结账操作步骤; 第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台[财务会计]中[固定资产管理]模块,按住Shift键,同时单击[期末处理]功能中的[期末结账]. 第二步 完成上一步操作后,可显示[结账]与[反结账]功能同时出现的[期末结账]明细界面,选择[反结账]功能后,单击确定即可.

如何进行反结账用友

第一步,进入总账系统,进入结账环节,进行反结账. 第二步,输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl加Shift加F6 ,出现反结账输入密码界面,完成反结账,可以连续反结账. 第三步,点击实时导航开始反记账操作. 第四步,实施导航,实施工具,总账数据修正. 第五步,确定好日期后进行反记账.注意:必须要反结账之后才能反记账.然后输入密码完成反记账.

金蝶迷你版年结后怎么反结账

不能跨财务年度反结账,需要找到年结时的备份账套恢复过来使用. kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作. 如果在年结前的帐套操作,注意以下几点: (1)反过账所有凭证. (2)删除结转损益凭证. (3)删除转未分配利润的凭证, 添加凭证后审核过账,重新生成以上被删凭证,并且审核过账后再次年结.