在收银系统里,退单在已结列表里,把那个要退的单调出来,在右边选择退货。然后如果是单个商品的话可以直接退掉,如果是多个商品的话可以选择部份退或者是整单退。这样就可以退货操作了。并且这些操作在后台的报表里都是有纪录的。 时间: 2024-09-19 17:09:30
一般收银系统的反结账订单是不能删除的,这是对商家的一种保护.商家经营者通过对反结账记录的查看可以得知下属最近的工作情况,若是可以删除或改动,下属将其进行任意改动则经营者无法准确得知经营情况,甚至可能因为下属的私心进而改动记录造成商家的损失.
用友t3反结账操作的方法: 1.首先用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统. 2.接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账. 3.选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6. 4.最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了.
金蝶跨年度反结账的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可.金蝶面向客户推出培训.管理咨询.实施.运营维护.需求反馈.IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模.业务管理模式.ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成独具特征的个性化服务方案.
打开总账系统模块,依次点击总账--期末--反结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示"恢复记账前状态功能已被激活",再点击确定按钮.退出上面的窗口后,再依次点击总账--凭证--恢复记账前状态.
用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择"结账"图标,并单击,如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功,输入密码口令后,2018年8月份对应的"Y"消失,反结账成功. 用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件.服务与解决方案,是中国最大的管理软件.ERP软件.集团管理软件.人力资源管理软件.
用管理员manager登陆,CTRL+F12反结账CTRL+F11反过账,然后审核的身份登陆反审核,反审核是编辑里面的成批销章,然后换成管理员manager,修改凭证即可. 金蝶财务软件是集供应链管理.财务管理.人力资源管理.客户关系管理.办公自动化.商业分析.移动商务.集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人.财.物.产.供.销科学完整的管理体系.
反结账操作步骤; 第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台[财务会计]中[固定资产管理]模块,按住Shift键,同时单击[期末处理]功能中的[期末结账]. 第二步 完成上一步操作后,可显示[结账]与[反结账]功能同时出现的[期末结账]明细界面,选择[反结账]功能后,单击确定即可.
首先打开金蝶软件,进入主界面,选择主控台财务会计中固定资产管理模块,按住Shift键单击期末处理功能中的期末结账功能,完成上一步操作后会弹出新的窗口来,此时可显示结账与反结账功能,选择反结账功能,最后一步单击开始,弹出的对话框直接选择确定,等待一会软件即可完成反结账的操作.以上就是金蝶软件反结帐的操作流程.
发现上月做的帐有凭证错误,不管上月是否做结转,都可以在下月进行差错更改,只要按照具体差错修改,没有问题. 如果发现账簿记录有错误,应按规定的方法进行更正,不得涂改.挖补或用化学试剂消除字迹.如果记账凭证中所记录的文字.金额与账簿记录的文字.金额不符,应首先采用划线法更正,然后用补充登记法更正. 反结账的话,就直接反结账修改做错的凭证,改为:借财务费用-利息支出,贷,银行存款.