发票负数开支,是指负数发票,也叫作红字发票。 产生条件是:发生退货时,而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明,本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。 时间: 2024-12-31 02:31:52
增值税专用发票可以开负数发票,但税务上不是这种说法,税务上叫开具红字发票,红字发票必须由国家税务部门批准才行. 开具增值税专用发票红字发票的具体流程: 1. 专用发票已交付购买方的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传开具红字增值税专用发票信息表或开具红字货物运输业增值税专用发票信息表所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证: 2. 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的信息表,系统自动校验通过后,生成带有红字发票信息表编号的信息表,并将信息同步至纳税人端系统中: 3. 销售方凭税务机关系统校验
普通发票开负数票步骤如下 1.点发票管理,再点发票填开,增值税普通发票填开出现发票号后点确定: 2.出现发票票面后,点红字: 3.输入两遍要退的的发票代码和号码,点下一步: 4.出现相应发票信息,直接点确定: 5.出现相应发票信息,确认无误直接打印,其中如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致,可直接修改金额数据项.但是负数发票的金额.税额不能超过对应正数发票的金额和税额.
补差发票若是因为发票总金额开少了,只需将差额,重新开具一张发票给购买方.还一种方法是,将原先开具的发票收回,重新开具金额正确的发票给购买方.将原先开具的金额有误的发票收回后,当月开出的发票按作废处理:超出当月的,开具对等负向金额的红字发票进行抵充
京东发票换开申请是在发现京东开具的发票有问题时,向京东提出的申请.在收到发票后如果发现因销售公司原因所致票据抬头.内容或金额错误,京东自营商品请在自开票日期起60日内联系京东客服人员安排办理换发票事宜,往返快递费用由责任方承担. 京东网站所售商品都是正品行货,自营商品均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外.三方商家商品,发票开具和邮寄事项请联系商家确认.
1.在电脑上插入税控盘,然后在桌面登录"增值税发票税控开票软件",选择操作者的"身份",还有输入"口令"进去操作界面. 2.进去操作界面后,选择左上边的"发票管理"再选择"发票填开" 3.这时会弹出一个"发票确认"的窗口,确认发票的种类.号码是否有误,正确就点击"确认"进入开票窗口 4.开票窗口需要输入购票单位的开票信息"公司名称"和"纳
打开增值税发票税控开票软件,进入到发票管理-发票填开-增值税电子普通发票填开,核实发票代码无误后,进入到发票填开界面,发票信息填充完毕之后,点击打印即可完成发票开具. 普通发票:主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用,增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票.普通发票由行业发票和专用发票组成.前者适用于某个行业和经营业务,如商业零售统一发票.商业批发统一发票.工业企业产品销售统一发票等:后者仅适用于某一经营项目,如广告费用结算发票,商品房销售发票等.
开具步骤: 1.点击进入"开票系统界面": 2.点左上角的"发票管理",再点击"电子增值税普通发票填开": 3.进入填写发票界面,把信息填写齐全,点左上角的"保存": 4.进入增值税电子普通发票软件: 5.进入打印软件界面: 6.点击"预览",然后打印: 7.点"发票交付",用二维码扫,或发邮箱,可以查看发票内容. 工业企业凭此发票与其它备案单证一起做退税申报.出口退税是指对出口货物退还
发票换开就是先给一张收据,然后过几天后可以开发票,是针对于当天发票用完的情况.发票是指一切单位和个人在购销商品.提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关.税务机关执法检查的重要依据. 发票是指经济活动中,由出售方向购买方签发的文本,内容包括向购买者提供产品或服务的名称.质量.协议价格.除了预付款以外,发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款,必须包含日期和数量,是会计账务的重要凭证.中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为