已经抵扣的发票怎么红冲

已抵扣的发票还能开红字发票冲,抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样开票方才可开红字发票。

对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额等,不得抵扣进项税额,根据相关规定,先全额抵扣,然后再按照规定比例,作进项税额转出处理

根据《增值税专用发票使用规定》(国税发[2006]156号)的规定,一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方依《开具红字增值税专用发票通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。

时间: 2024-11-03 21:15:48

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对方已经抵扣的发票怎么红冲

应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表,并根据信息表做进项税额转出. 信息表传送给主管国税局,系统自动审核后,生成信息表编码,传送给销售方,销售方根据信息表开具红字增值税专用发票,并将发票联和抵扣联交购买方做红字账务处理. 操作步骤: (1)发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开; (2)购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称.税号.货物名称----打印; (3)打印完成后选

已认证已抵扣的发票如何红冲

已认证已抵扣的发票可以进入开票系统-红字发票申请单-申请单填开-红字发票申请单信息选择-选购买方-选已抵扣-确定:就可以冲红了.然后,带上原件与复印件和U盘到税务局,税务局会开给你正式的负数发票通知单,把该通知单给销售方,他就可以开具负数发票了,再重新开一份正确的发票.

已经抵扣的发票需要红冲怎么操作

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传<开具红字增值税专用发票信息表>(以下简称<信息表>,详见附件),在填开<信息表>时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依<信息表>所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与<信息表>一并作为记账凭证.

发票已抵扣但对方要红冲怎么处理

发票已抵扣但对方要红冲必须停止入账,马上向对方索要开具红字发票证明,或到公司国税管理部门开具红字冲抵.开了红字发票,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减.

发票做红冲是什么情况

发票做红冲指的是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整帐目,原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来的,红冲就是以前做了一张错误的凭证.简单来说就是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证,购买方必须暂依<通知单>所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的<通知单>一并作为记账凭证.

发票冲红做账第几联

抵扣联,发票联,记账联,三联一起附在凭证后,还有对应的红冲的发票的抵扣联和发票联,都要附在凭证后的. 发票冲红,表示原先开的发票有误或需更正,需要重新开发票调整账目的意思.(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕. 发票是指一切单位和个人在购销商品.提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关.税务机关执法检查的重要依据.收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付.

发票要红冲还要报税吗

发票要红冲还要报税.当月开红冲发票,次月报税按汇总表上的金额和税额申报,如果页字发票金额大于正常开票,就按负数申报就可以了.随着税收征管改革的不断深入和完善,采用信息化.现代化的管理方式已成为趋势,远程电子申报纳税是一种先进的申报方式.

发票怎么红冲一部分

开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分.开具增值税专用发票后,发现货物质量问题,经购销双方协商,部分销货退回或给予折让,开具红字增值税专用发票,就是红冲原增值税专用发票中的一部分.然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票.红冲就是做一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲,然后再重新再做一张正确的凭证就可以.

发票冲红取消时间限制吗

发票红冲没有取消时间限制.发票冲红是没有时间限制的,但增值税普通发票和增值税专用发票是有去别的,增值税普通发票红冲没有时间限制红冲.增值税专用发票红冲也没有时间限制,只是操作上有未认证与已认证的区别,增值税专用发票需要红冲且没有认证的,可以直接开负数发票.